黄石市建筑市场管理站2024年度部门决算

来源:黄石市建筑市场管理站    时间:2025-09-29 16:40

目    录

第一部分 黄石市建筑市场管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市建筑市场管理站2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市建筑市场管理站2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分   名词解释

第六部分   附件


第一部分  黄石市建筑市场管理站概况

一、部门主要职责

负责建筑市场管理相关的法律、法规、规章的宣传贯彻及实施。负责黄石市建设工程(房建项目)建筑市场违法发包、分包、转包、挂靠等违法行为的监管与查处。协调处理全市建设领域(房建项目)拖欠工程款行为信访投诉。

二、机构设置情况

黄石市建筑市场管理站为黄石市自然资源和城乡建设局二级预算单位,当年内设4个职能科室:分别是办公室、执法室、案件室、清欠室。

本单位机构数1个,黄石市建筑市场管理站单位编制人数12人,实际人数20人,其中:在职在编人员11人、聘用人员4人、退休人数5人。

第二部分  黄石市建筑市场管理站2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附注我单位无此项内容,本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市建筑市场管理站2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为282.97万元。与2023年度相比,收、支总计各减少5.4万元,下降1.9%,主要原因是部分项目收支减少,减少了部分项目经费收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计282.97万元,与2023年度相比,收入合计减少5.4万元,下降1.9 %。其中:财政拨款收入278.45万元,占本年收入98.4%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入4.52万元,占本年收入1.6%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计282.97万元,与2023年度相比,支出合计减少5.4万元,下降1.9 %。其中:基本支出120.32万元,占本年支出42.5%;项目支出162.65万元,占本年支出57.5%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为282.97万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少5.4万元,下降1.9 %。主要原因是减少了项目经费支出。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入211.9万元,比2023年度决算数增加10.24万元。增加主要原因是单位增加了一般公共预算项目经费收入。政府性基金预算财政拨款收入66.55万元,比2023年度决算数减少20.16万元。减少主要原因是单位减少了政府性基金预算项目经费支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2023年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因是:本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出211.9万元,占本年支出合计的74.9%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.24万元,增长5.1%。增加原因是单位增加了一般公共预算经费收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出211.9万元,主要用于以下方面:

1  科学技术支出(类)支出6.1万元,占比2.9%,主要用于发放高学历人才津贴、安家费。

2.  城乡社区支出(类)支出205.8万元,占比97.1%,主要是用于工资福利支出,对个人和家庭的补助,以及项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.8万元,支出决算为211.9万元,完成年初预算的183%。其中:科学技术支出(类)其他科学技术支出(项)其他科学技术支出(款)年初预算6.1万元,支出决算6.1万元,完成年初预算的100%。城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项),年初预算为115.8万元,支出决算为115.8万元,完成年初预算的100%。城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为0万元,支出决算为90万元,完成年初预算100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:城市维护费,预算由相关市直单位统一编制,单位未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.8万元,其中:

人员经费103.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费12.03万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入66.55万元,本年支出66.55万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:城乡社区支出(类)。支出决算为66.55万元,主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.01万元,支出决算为4.01万元,完成全年预算的100%。较上年增加0.01万元,增加0.25%。决算数较上年增加主要原因:用办公经费0.0075万元支付了车辆ETC变更费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。较上年增加0万元,增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因:本年度无出国计划,同时未发生因公出国(境)支出。决算数较上年保持不变的主要原因:本年及上年均无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.01万元,支出决算为4.01万元,完成全年预算的100%,较上年增加0.01万元,增长0.25%,决算数较上年增加主要原因用办公经费0.0075万元支付了车辆ETC变更费用。其中:

     (1)公务用车购置费支出0万元,主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

2)公务用车运行费4.01万元,主要用于车辆维修过桥过路费、保险费。截止20241231日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%,较上年增加0万元,增长0%。其中:             

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行费

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.49万元,其中:政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.49万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本年度无绩效项目,未开展预算绩效评价工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本年度无绩效项目,未开展预算绩效评价工作。

(三)绩效评价结果应用情况。

本年度无绩效项目,未开展预算绩效评价工作。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

  本单位无此项内容。


第四部分  其他需要说明的情况

    我单位无其他需要说明的情况


第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目

例如:1.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词

我站无其他专用名词


第六部分 附件

、2024年度黄石市建筑市场管理站整体绩效评价自评表或(报告)

二、2024年度黄石市建筑市场管理站项目绩效评价自评表或(报告)