目 录
一、部门(单位)主要职责 |
二、机构设置情况 |
三、预算收支安排及增减变化情况 |
四、机关运行经费安排情况说明 |
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 |
六、政府采购安排情况说明 |
七、国有资产占用情况说明 |
八、重点项目预算绩效情况说明 |
九、其他需要说明的情况 |
十、专业名词解释 |
十一、2025部门预算表 |
十二、2025年项目支出绩效目标批复表 |
第一部分 部门(单位)主要职责
黄石市建设工程造价管理站主要担负全市建设工程市场造价行政管理工作:
1、住建部16号令《建设工程施工发包与承包计价管理办法》。第四条,国务院住房和城乡建设主管部门负责全国工程发、承包计价工程的管理,县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门负责本行政区内工程发、承包计价工作的管理。
2、施工合同审查。依据是《建筑法》(第二章、第十五条、第十八条)(建筑工程的发包单位和承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务)、《合同法》(第十六章、建设施工合同),《湖北省建筑工程造价管理办法》(第311政府令第十二条)规定:发包人和承包人在签订《建设工程施工合同》后7日内,由承包人将合同提交县级以上工程所在地工程造价管理机构备案。
3、竣工结算备案工作。依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办》(第107部长令第十六条)、(财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知)财建[2004]369号第四章工程价款结算争议处理,《湖北省建筑市场管理条例》第108号公告第五章建设工程施工合同与造价:依法必须进行招标的建设工程、竣工结算文件经承包单位和发包单位双方确认后10日内由发包单位报工程所在地工程造价管理机构备案。
4、工程造价行业监管工作。根据《工程造价咨询企业管理办法》建设部149号令第四十条、《注册造价工程师管理办法》建设部第150号令第四章监督管理等文件要求。对全市造价咨询单位、注册造价师执业情况进行监督管理。
5、工程造价信息工作。依据《湖北省建设工程造价管理办法》第四条规定:“各级工程造价管理机构应当及时采集并发布人工、材料、施工机械台班的市场价格和工程造价平均指数,价格变化趋势等造价信息。为各类建设工程造价提供计价参考。黄石造价站每年采集并及时发布各类信息。为政府决策及建设各方提供主要参考依据。
6、工程计价纠纷调解工作。依据湖北省人民政府令第311号《湖北省建设工程造价管理办法》第十九条,建设各方对工程预结算中有异议的,可申请工程造价管理部门调解,调解不成的可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。造价站受理各类造价纠纷及施工合同纠纷调解工作。
7、为大冶市、阳新县工程造价管理部门工作提供业务指导。
第二部分 机构设置情况
黄石市自然资源和城乡建设局的二级预算单位,为正科级公益性一类事业单位,内设造价站下设 4 个管理室分别为:
站长室(站长主要全面负责造价站工作情况);
定额咨询室(主要负责造价政策解释,定额解释及市政、安装定额的解释工作);
价格信息编辑室(主要负责采集、编辑黄石地区建筑材料价格信息工作);
办公室(主要负责财务、人事及档案和文件上传下达工作)
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则,造价站所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出;城乡社区支出,2025年预算安排总收入109.93万元。
其中:1、收入预算情况:2025年度收入预算109.93万元, 比上年预算(减少)-28.99万元,(下降)- 21 %。其中,一般公共预算拨款收入 109.93万元,占本年收入 100 %,包括经费拨款109.93万元;
收入(减少)原因:2024年购置新公务用车一台,2025年无新增。
2、支出预算情况。2025年度支出预算109.93万元, 比上年预算增加(减少)-28.99万元,增长(下降)-21 %。按支出功能分类本年支出预算构成为:一般公共服务支出 109.93万元,占本年支出 100 %;
按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出109.93 万元,占总支出的 100 %;
支出(减少)原因:2024年购置新公务用车一台,2025年无新增。
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
2025年度财政拨款收支总预算 109.93万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。
支出包括:城乡社区支出109.93万元,占 100 %;
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2025年度一般公共预算支出109.93 万元,与上年预算相比,一般公共预算支出增加(减少)-28.99万元,增长(下降)-21%。
主要原因:2024年购置新公务用车一台,2025年无新增。
2、一般公共预算支出结构情况。
2025年度一般公共预算支出109.93万元,主要用于以下方面:人员类项目支出98.15 万元,占 89.3%;运转类项目支出11.78万元,占10.7%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
一般公共服务支出-城乡社区支出-建设市场管理与监督2025年预算数为109.93万元,比上年预算增加(减少)-28.99万元,增长(下降)-21%。
主要原因为2024年购置新公务用车一台,2025年无新增。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出109.93万元。
其中:人员经费98.15万元,主要包括:基本工资36.77万元、津贴补贴6.76万元、绩效工资21.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.34万元、职业年金缴费4.67万元、职工基本医疗保险缴费8.71万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金7.75万元、其他对人和家庭的补助:2.99万元;
公用经费11.78万元,主要包括:办公费1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费 0.2万元、物业管理费0.7万元、差旅费 0.1万元、培训费 0.1 万元、工会经费1.29 万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费 4万元、其他商品和服务支出 2.08万元。
(五)政府性基金预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(六)国有资本经营预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(七)项目支出预算情况说明
2025年本部门预算中没有安排项目支出预算,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为11.78 万元,比上年增加(减少)-0.87万元,(下降)-0.69%。
主要原因为2024年购置新公务用车一台,2025年无新增,减少车辆维修费用。
2025年度机关运行经费预算包括:办公费1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费 0.2万元、物业管理费0.7万元、差旅费 0.1万元、培训费 0.1 万元、工会经费1.29 万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费 4万元、其他商品和服务支出 2.08万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2025年“三公”经费一般公共预算 4万元,与上年对比持平无变化。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算 4 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。其中:
(1)公务用车购置费 0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(2)公务用车运行费 4 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
3、公务接待费预算 0万元,比上年预算增加(减少)-0.1万元,增长(下降)-100%,减少的主要原因为节约开支。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025年本部门单位编制政府采购预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
其中:货物类政府采购预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;工程类政府采购预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;服务类政府采购预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;
第七部分 国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日本部门占有房屋面积0平方米,单价50万以上的通用设备0台,单价100万以上专用设备数量为0台;现有公务用车1辆,其中一般公务用车1辆。
2025年部门预算安排购置:车辆0台、单价50万元以上通用设备0台(套)、单价100万元以上专用设备0台(套)。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
我单位2025年无项目支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年持平。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2025年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。2025年我单位预算中,没有使用国有资本经营预算支出情况拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。2025年我单位预算中没有项目支出预算拨款安排的支出,故项目支出表无数据无此项预算,与上年一致。
2、对其他情况的说明
(1)政府债务情况说明
2025年我单位无政府债务,与上年一致。
(2)公开项目支出绩效目标批复
我单位2025年预算中没有项目支出,故无项目支出绩效目标批复表。
(3)预算公开管理文件
我单位2025年预算按照黄财预发2024[118]号《市财政局关于编制市直部门2025年预算和2025-2027年支出规划的通知》执行。
第十部分 专业名词解释
(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)政府采购 : 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第十一部分 2025部门预算表
一、2025年收支总表
二、2025年收入总表
三、2025年支出总表
四、2025年财政拨款收支总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
九、2025年项目支出表
十、2025年国有资本经营
表1
收支总表 | |||
填报部门:[308011]黄石市建设工程造价管理站 |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 109.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 109.93 |
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| 十、农林水支出 | 0.00 |
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| 十一、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十四、金融支出 | 0.00 |
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| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十七、住房保障支出 | 0.00 |
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| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 廿一、其他支出 | 0.00 |
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| 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
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| 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
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| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
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本年收入合计 | 109.93 | 本年支出合计 | 109.93 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 109.93 | 支 出 总 计 | 109.93 |
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备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
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表10 |
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国有资本经营预算支出表 | ||||
填报部门:[308011]黄石市建设工程造价管理站 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附注:2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年预算一致。 |